烈山区任楼街道2024年部门预算公开表
| 表一、2024年收支总表 | |||
| [006001]淮北市烈山区任楼街道办事处 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 446.47 | 一、一般公共服务支出 | 379.84 |
| 二、政府性基金预算收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金 | 四、公共安全支出 | 8.00 | |
| 五、其他收入安排 | 五、教育支出 | ||
| 事业收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 21.43 | |
| 附属单位上缴收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他 | 十、卫生健康支出 | 18.10 | |
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | 3.00 | ||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 16.10 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入小计 | 446.47 | 本年支出小计 | 446.47 |
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 一般公共预算 | 一般公共预算 | ||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||
| 财政专户 | 财政专户 | ||
| 其他 | 其他 | ||
| 收入总计 | 446.47 | 支出总计 | 446.47 |
| 表二、2024年收入总表 | |||||||||||||||||||
| [006001]淮北市烈山区任楼街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | |||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营 预算拨款收入 |
财政专户管理资金 | 其他收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | ||||||||
| 合计 | 446.47 | 446.47 | 446.47 | ||||||||||||||||
| 淮北市烈山区任楼街道办事处 | 446.47 | 446.47 | 446.47 | ||||||||||||||||
| 淮北市烈山区任楼街道办事处 | 446.47 | 446.47 | 446.47 | ||||||||||||||||
| 表三、2024年支出总表 | ||||
| 部门/单位名称 | 单位:万元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 446.47 | 168.52 | 277.95 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 379.84 | 134.48 | 245.36 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 231.34 | 134.48 | 96.86 |
| 2010301 | 行政运行 | 68.00 | 68.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 147.71 | 66.48 | 81.24 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.63 | 15.63 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 148.50 | 148.50 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 148.50 | 148.50 | |
| 204 | 公共安全支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.43 | 12.23 | 9.20 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.02 | 12.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.01 | 8.01 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.01 | 4.01 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.41 | 0.21 | 9.20 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.41 | 0.21 | 9.20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.10 | 5.71 | 12.39 |
| 21007 | 计划生育事务 | 12.39 | 12.39 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 12.39 | 12.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.71 | 5.71 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.21 | 4.21 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.50 | 1.50 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3.00 | 3.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.10 | 16.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.10 | 16.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.10 | 16.10 | |
| 表四、2024年财政拨款收支总表 | ||||||
| [006001]淮北市烈山区任楼街道办事处 | 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经 营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 446.47 | 一、一般公共服务支出 | 379.84 | 379.84 | ||
| 其中:国库管理非税收入 | 二、外交支出 | |||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | 8.00 | 8.00 | |||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 21.43 | 21.43 | ||||
| 九、社会保险基金支出 | ||||||
| 十、卫生健康支出 | 18.10 | 18.10 | ||||
| 十一、节能环保支出 | ||||||
| 十二、城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 十三、农林水支出 | ||||||
| 十四、交通运输支出 | ||||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十六、商业服务业等支出 | ||||||
| 十七、金融支出 | ||||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 二十、住房保障支出 | 16.10 | 16.10 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十四、预备费 | ||||||
| 二十五、其他支出 | ||||||
| 二十六、转移性支出 | ||||||
| 二十七、债务还本支出 | ||||||
| 二十八、债务付息支出 | ||||||
| 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 本年收入小计 | 446.47 | 本年支出小计 | 446.47 | 446.47 | ||
| 上年结转 | 结转下年 | |||||
| 一般公共预算 | 一般公共预算 | |||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | |||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | |||||
| 收入总计 | 446.47 | 本年支出小计 | 446.47 | 446.47 | ||
| 表五、2024年一般公共预算支出表 | |||||||
| [006001]淮北市烈山区任楼街道办事处 | 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 446.47 | 168.52 | 157.14 | 11.38 | 277.95 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 379.84 | 134.48 | 123.10 | 11.38 | 245.36 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 231.34 | 134.48 | 123.10 | 11.38 | 96.86 | |
| 2010301 | 行政运行 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 147.71 | 66.48 | 55.10 | 11.38 | 81.24 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.63 | 15.63 | ||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 148.50 | 148.50 | ||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 148.50 | 148.50 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.43 | 12.23 | 12.23 | 9.20 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.41 | 0.21 | 0.21 | 9.20 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.41 | 0.21 | 0.21 | 9.20 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 18.10 | 5.71 | 5.71 | 12.39 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 12.39 | 12.39 | ||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 12.39 | 12.39 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | |||
| 表六、2024年部门一般公共预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 177.84 | 165.21 | 12.62 | |
| 301 | 工资福利支出 | 162.22 | 162.22 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.76 | 30.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.95 | 26.95 | |
| 30103 | 奖金 | 2.56 | 2.56 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.71 | 7.71 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.01 | 8.01 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.01 | 4.01 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.21 | 4.21 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.10 | 16.10 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 60.19 | 60.19 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.16 | 0.98 | 10.18 |
| 30201 | 办公费 | 1.11 | 1.11 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.09 | 1.09 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.95 | 0.95 | |
| 30229 | 福利费 | 0.03 | 0.03 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.78 | 3.78 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.46 | 2.02 | 2.44 |
| 30302 | 退休费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.46 | 0.02 | 2.44 |
| 表七、2024年政府性基金预算支出表 | ||||
| [006001]淮北市烈山区任楼街道办事处 | 单位:万元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 注:我部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金的支出,故本表无数据。 | ||||
| 表八、2024年国有资本经营预算支出表 | ||||
| [006001]淮北市烈山区任楼街道办事处 | 单位:万元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 注:我部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
||||
| 表九、2024年项目支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||
| [006001]淮北市烈山区任楼街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政专户 管理资金 |
其他资金 | |||||||||||||||||||||
| 一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 277.95 | 277.95 | ||||||||||||||||||||||||
| 淮北市烈山区任楼街道办事处 | 277.95 | 277.95 | ||||||||||||||||||||||||
| 安全生产费用以及信访维稳专项费用 | 淮北市烈山区任楼街道办事处 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||
| 综合工作经费水电费及武装部工作经费 | 淮北市烈山区任楼街道办事处 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||
| 调解工作经费 | 淮北市烈山区任楼街道办事处 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||
| 医保筹资运行经费 | 淮北市烈山区任楼街道办事处 | 0.13 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||
| 社区两委干部工资及基本运转经费 | 淮北市烈山区任楼街道办事处 | 90.44 | 90.44 | |||||||||||||||||||||||
| 物业管理费用及污水处理厂运行维护费用 | 淮北市烈山区任楼街道办事处 | 130.00 | 130.00 | |||||||||||||||||||||||
| 困难群众慰问资金 | 淮北市烈山区任楼街道办事处 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||
| 房屋租金(非税收入) | 淮北市烈山区任楼街道办事处 | 17.00 | 17.00 | |||||||||||||||||||||||
| 文明创建专项经费 | 淮北市烈山区任楼街道办事处 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||
| 计划生育项目预算 | 淮北市烈山区任楼街道办事处 | 2.39 | 2.39 | |||||||||||||||||||||||
| 计生专项经费 | 淮北市烈山区任楼街道办事处 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||
| 表十、2024年政府采购支出表 | |||||||
| [006001]淮北市烈山区任楼街道办事处 | 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般 公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理非税收入 |
其他资金 |
| 表十一、2024年政府购买服务支出表 | ||||||
| [006001]淮北市烈山区任楼街道办事处 | 单位:万元 | |||||
| 项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
| 注:我部门政府购买服务安排的支出,故本表无数据 | ||||||
| 2024年一般公共预算三公经费表 | |||||||||||||||
| 单位: | |||||||||||||||
| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||
皖公网安备 34060402000001号