附件1-1
淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年
部门预算
2026年2月
目 录
第一部分 部门概况
1、主要职责
2、部门预算构成
3 、2026年度主要工作任务
第二部分 2026年部门预算表
1、淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年收支总表
2、淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年收入总表
3、淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年支出总表
4、淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年财政拨款收支总表
5、淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年一般公共预算支出表
6、淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年一般公共预算基本支出表
7、淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年政府性基金预算支出表
8、淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年国有资本经营预算支出表
9、淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年项目支出表
10、淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年政府采购支出表
11、淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年政府购买服务支出表
12、淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年通用资产配置支出表
第三部分 2026年部门预算情况说明
1、关于2026年收支总表的说明
2、关于2026年收入总表的说明
3、关于2026年支出总表的说明
4、关于2026年财政拨款收支总表的说明
5、关于2026年一般公共预算支出表的说明
6、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7、关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9、关于2026年项目支出表的说明
10、关于2026年政府采购支出表的说明
11、关于2026年政府购买服务支出表的说明
12、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 其它公开事项
1、淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年部门预算纳入绩效考评项目表
2、淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年部门预算专项资金管理清单(专栏公开)
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)负责做好辖区内房屋征收与补偿政策的宣传、培训工作;
(二)负责征收项目的审核备案并报区政府审批;
(三)配合区政府做好项目风险评估工作;
(四)指导镇、街道对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况调查登记,并将调查结果公示;
(五)负责组织实施对项目房屋征收与补偿方案进行论证;
(六)负责拟定辖区内房屋征收补偿方案(草案)并报市房屋征收部门审核、审批;
(七)负责起草区人民政府房屋征收决定公告,并报区政府批准;
(八)指导镇、街道被征收权益人达成的补偿协议报送市相关部门进行审计,指导镇、街道按程序做好房屋的拆除工作;
(九)负责依法申请人民法院强制执行;
(十)负责征收安置补偿专项资金的管理;
(十一)配合做好房屋征收补偿安置档案材料的管理;
(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年度部门预算仅包括中心本级预算,无其他下属单位预算。
三、2026年度主要工作任务
(一)全力抓好重点项目征收
为保障重点项目快速落地,加快推进重点项目建设,区征收中心紧盯目标任务,压实工作责任,调整思路,提高工作效率,快速推进征收工作,淮北市城乡供水一体化地表水源工程管道、全民健身中心、华家湖至上海电气水厂管道线路等项目征收工作。
(二)主动对接开具购房券
区征收中心积极与镇办对接,通过自愿改开购房券推进雷山、新南、土型等社区剩余户未安置工作。
(三)审核支付棚改资金
区征收中心加大对购房券资金、余款等材料的审核力度,积极筹措拨付资金。
(四)扎实做好被征收房屋拆除工作
区征收中心高度重视被征收房屋拆除工作,按照相关工作要求,对我区房屋征收拆除安全工作进行部署安排,扎实推进安全生产治本攻坚三年行动,不定期到征收拆除现场开展隐患排查工作,对发现的问题要求限期整改,对群众及时进行安全宣传提醒,确保拆除现场安全。
第二部分 2026年部门预算表
见附件1-2
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支总表的说明
按照综合预算的原则,淮北市烈山区房屋征收安置中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年收支总预算196.82万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,196.82万元,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。
二、关于2026年收入总表的说明
淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年收入预算196.82万元,其中,本年收入196.82万元。
(一)本年收入196.82万元,主要是一般公共预算拨款收入196.82万元,占100%,比2025年预算增加0万元,增长0%,原因主要是单位人员工资普调同时单位工作人员减少1名。
三、关于2026年支出总表的说明
淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年支出预算196.82万元,比2025年预算增加0万元,增长0%,原因主要是单位人员工资普调同时单位工作人员减少1名。其中,基本支出163.2万元,占82.92%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出33.62万元,占17.08%,主要用于工作运行经费、项目审计评估测绘制图费用和选派干部补助费用。
四、关于2026年财政拨款收支总表的说明
淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年财政拨款收支预算196.82万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款196.82万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入196.82万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出21.37万元,占10.86%;卫生健康支出7.72万元,占3.92%;住房保障支出26.39万元,占13.41%;城乡社区支出141.34,占71.81%。
五、关于2026年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年一般公共预算支出196.82万元,比2025年预算增加0万元,增长0%,主要原因:一是单位人员工资普调;二是单位工作人员减少1名。
(二)一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出21.37万元,占10.86%;卫生健康支出7.72万元,占3.92%;住房保障支出26.39万元,占13.41%;城乡社区支出141.34,占71.81%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算3.21万元,比2025年预算增加0.4万元,,增长14.23%,原因主要是退休人员待遇新增提租补贴支付款项。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算11.65万元,比2025年预算增加0.36万元,增长3.19%,原因主要是单位普调机关事业单位基本养老保险基数。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算5.82万元,比2025年预算增加0.18万元,增长3.19%,原因主要是单位普调机关事业单位职业年金基数。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算0.69万元,与2025年预算持平,原因主要是单位未调整其他社会保障和就业支出的基数。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算5.24万元,比2025年预算减少0.13万元,下降2.42%,原因主要是单位调出一名工作人员,事业单位医疗总基数减少。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算2.48万元,比2025年预算增加0.36万元,增长16.98%,原因主要是公务员医疗补助基数增加。
7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2026年预算99.1万元,比2025年预算减少0.11万元,下降0.11%,原因主要是单位调出一名工作人员,行政运行支出减少。
8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算8.62万元,比2025年预算减少0.77万元,下降8.2%,原因主要是单位调出一名工作人员,定额公用经费和工会会费均减少。
9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2026年预算33.62万元,比2025年预算减少2.83万元,下降7.76%,原因主要是按照财政要求压减预算支出。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算22.4万元,比2025年预算减少1.45万元,下降6.08%,原因主要是单位调出一名工作人员,公积金基数减少。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算4万元,比2025年预算增加4万元,增长100%,原因主要是2025年未做提租补贴预算资金。
六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年一般公共预算基本支出163.2万元,其中,人员经费156万元,公用经费7.2万元。
(一)人员经费156万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
(二)公用经费7.2万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明
淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年预算共安排项目支出33.62万元,比2025年预算减少2.83万元,下降7.76%,原因主要是按照财政要求压减预算支出。主要包括:本年财政拨款安排33.62万元(其中,一般公共预算拨款安排33.62万元,政府性基金预算拨款安排0万元),财政专户管理资金安排0万元。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1、“项目审计评估测绘制图费用”项目。
(1)项目概述。2026年内全区重点工程涉及道路、管网、绿化、山体治理等以及棚改,城中村改造,城市更新等项目涉及的测绘、评估、审计、监理等费用,保障烈山区征收项目顺利实施。
(2)立项依据。区政府年度工作内容安排。
(3)实施主体。烈山区房屋征收安置中心。
(4)起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
(5)项目内容。全区涉及征收的重点工程,如东部新城道路路网、管网,绿化;山体、河道治理,城市更新,城中村改造等项目在征收过程中需要的测绘、评估、审计监理等工作。
(6)年度预算安排。根据项目先后进展情况有序支付预算申请的13.37万元。
(7)绩效目标。加强法治建设,做到依法征收,强化工作落实,推动征收工作依法开展,高质量完成各项目标任务。
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项目支出绩效目标表 |
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(2026年度) |
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项目名称 |
“项目审计评估测绘制图费用”项目 |
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主管部门 及代码 |
烈山区人民政府 |
实施单位 |
烈山区房屋征收安置中心 |
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项目来源 |
年初预算 |
项目期 |
2026年1月至2026年12月 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
13.37 |
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其中:财政拨款 |
13.37 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
加强法治建设,做到依法征收,强化工作落实,推动征收工作依法开展,高质量完成各项目标任务。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标:项目完成数量 |
10 |
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质量指标 |
指标:工作完成质量 |
10 |
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|
时效指标 |
指标:工作任务完成及时度 |
10 |
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|
成本指标 |
指标:经费控制率 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标:招商引资目标任务完成带来的经济效益 |
10 |
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社会效益指标 |
指标:带动本区就业 |
10 |
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|
生态效益指标 |
指标:绿色低碳发展 |
10 |
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|
可持续影响指标 |
指标:本区未来持续发展 |
10 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标:服务对象满意度 |
20 |
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2、“工作运行经费”项目。
(1)项目概述。2026年征收中心专项工作经费主要是为了弥补在综合定额支出费用中不足的部分,目的在于保障单位日常运行。此项费用将用于执行征收中心各项管理规定,落实上级工作部署,保障单位棚改工作、重点工程工作顺利进行。
(2)立项依据。2026年,征收中心将在区委区政府的坚强领导下,充分发挥征收工作的职能作用,高质量完成各项重点工程目标任务,争取各项工作再上新台阶。
(3)实施主体。烈山区房屋征收安置中心。
(4)起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。(5)项目内容。2026年征收中心工作运行经费包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助。
(6)年度预算安排。根据单位工作进度,支付预算申请的17.49万元工作运行经费。
(7)绩效目标。保障单位日常运行。此项费用将用于执行征收中心各项管理规定,落实上级工作部署,保障单位棚改工作、重点工程工作顺利进行。
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项目支出绩效目标表 |
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(2026年度) |
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项目名称 |
工作运行经费 |
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|
主管部门 及代码 |
烈山区人民政府 |
实施单位 |
烈山区房屋征收安置中心 |
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项目来源 |
年初预算 |
项目期 |
2026年1月至2026年12月 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
17.49 |
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|
其中:财政拨款 |
17.49 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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|
年度 |
保障单位日常运行。此项费用将用于执行征收中心各项管理规定,落实上级工作部署,保障单位棚改工作、重点工程工作顺利进行。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标:项目覆盖单位或市县区数量 |
10 |
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质量指标 |
指标:经费支出合规性 |
10 |
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时效指标 |
指标:工作任务完成及时度 |
10 |
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成本指标 |
指标:经费使用控制率 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标:招商引资创造的经济效益 |
10 |
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社会效益指标 |
指标:对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 |
10 |
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生态效益指标 |
指标:节能活动节约意识的提升度 |
10 |
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可持续影响指标 |
指标:对全区经济、文化事业的发展的持续影响程度 |
10 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标:服务对象满意度 |
20 |
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(二)机关运行经费。
淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年机关运行经费财政拨款预算7.2万元,比2025年预算减少0.8万元,下降10%,原因主要是单位工作人员调出1名。
(三)政府采购情况。
淮北市烈山区房屋征收安置中心2026年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日,淮北市烈山区房屋征收安置中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型)。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
2026年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单价50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单价100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2026年,淮北市烈山区房屋征收安置中心2个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款30.86万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。